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内部統制

内部統制

当社は、会社法第362条第4項第6号に基づく内部統制システムに関する基本方針を以下の通り定め、この方針の下で、企業価値の向上及び適法かつ効率的な業務運営に資するように、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を行います。なお、この基本方針は、法令の改正を含む社会情勢の変化に対応するため、適宜見直しを行い、その改善を図ります。

内部統制システムに関する基本方針

監査役と内部監査部門の連携状況

監査役は当社の内部監査部門である内部監査室から監査計画ならびに監査業務遂行状況及び監査結果について定期的に報告を受けており、さらに、必要に応じて随時意見交換、情報交換を行っています。